17-16369
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
Министерство народного образования Республики Узбекистан
Davlat xaridlari boʻlimi boshlig’i Eshnazarov Shaxboz Asanbayevich
Телефон: 90-317-15-47
Почта: sh.eshnazarov@xtv.uz
Веб сайт: http://uzedu.uz
5.07.2021 11:48
5.07.2021 15:37
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | 1 | 33 |
500 | G2 | Строка | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | 1 | 146 |
500 | G3 | Строка | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | 0 | 16 |
500 | G4 | Строка | Сони/Количество/number | Сони/Количество/number | 0 | 7 |
500 | G5 | Строка | Етказувчи/Поставщик/Provider | Етказувчи/Поставщик/Provider | 1 | 143 |
500 | G6 | Строка | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | 1 | 60 |
500 | G7 | Строка | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | 1 | 8 |
500 | G8 | Строка | Сумма/Сумма/Amount | Сумма/Сумма/Amount | 1 | 18 |
500 | G9 | Строка | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | 1 | 24 |
500 | G10 | Вещественный | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | 1 | 7 |
# | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Сони/Количество/number | Етказувчи/Поставщик/Provider | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Сумма/Сумма/Amount | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000404074838035 00401 | 30756253 | 01-04-21 | 1,680,000.00 | пр. договор | 4292100 |
2 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000504074838073 00401 | TRG/B26-20812008 | 01-04-21 | 1,656,000.00 | пр. договор | 4292100 |
3 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 00401 | 170102915598 | 01-04-21 | 1,470,000.00 | пр. договор | 4292100 |
4 | Л/С:100010860262667098400075001 | Бензин | литр | 7,314 | 200605317 "Чинобод нефт база"МЧЖ 20210000200190664001 01115 | 159/88 | 01-07-21 | 45,975,600.00 | пр. договор | 4252500 |
5 | Л/С:100010860262667098400075001 | Тонер | шт | 100 | 205253713 "Мутабар Заминдаги Тантана" ХК 20208000304358718001 00991 | 8780305 | 01-10-21 | 1,420,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
6 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 201440547 ГУП "Республиканский узел специальной связи" 20210000200155276007 00401 | 92/М-11 | 01-12-21 | 268,632.00 | пр. договор | 4292100 |
7 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 1 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | 052078 | 01-12-21 | 1,900,000.00 | пр. договор | 4225000 |
8 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | 231560 | 01-12-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
9 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7,314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214 | 01-12-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
10 | Л/С:400110860262777098400075001 | Услуга за холодную воду и канализацию | куб м3 | 3765 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | 231560. | 01-12-21 | 3,999,994.52 | пр.договор | 4224000 |
11 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000504074838088 00401 | Call-444 | 01-14-21 | 4,063,200.00 | пр. договор | 4292100 |
12 | Л/С:100010860262667098400075001 | Газ | куб. М3 | 35455 | 306605769 "HUDUDGAZTA'MINOT" AJ 22634000905113960503 00435 | 72348 | 01-14-21 | 23,400,000.00 | пр. договор | 4222000 |
13 | Л/С:400110860262777098400075001 | Газ | куб м3 | 55211 | 306605769 "HUDUDGAZTA'MINOT" AJ 22634000905113960503 00435 | 72348. | 01-14-21 | 36,439,560.00 | пр.договор | 4222000 |
14 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга транспорт | шт | 1 | 300614549 ХК "Сардор Авто Инвест" 20208000304659454001 01070 | 01/TO | 01-19-21 | 4,102,125.00 | пр. договор | 4234100 |
15 | Л/С:401010860262777092100075001 | Услуга маркетинговых исследований | услуга | 1 | 307501351 ООО EXIMPCON 20208000105242530001 00440 | 8804891 | 01-20-21 | 892,000.00 | эл.магазин | 4299990 |
16 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000704074838066 00401 | 1913749923 | 01-21-21 | 13,580,000.00 | пр. договор | 4292200 |
17 | Л/С:100010860262667098400075001 | Электрическая сушилка | шт | 1 | 306770810 ООО CHARTAK PLATINUM GOLD SERVIS 20208000905130850001 01060 | 8816477 | 01-24-21 | 500,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
18 | Л/С:100010860262667098400075001 | Почтовая марка | шт | 1000 | 307246559 ООО KOMOS SADO 20208000405198729001 00231 | 8817151 | 01-24-21 | 3,695,000.00 | Эл.магазин | 4292100 |
19 | Л/С:100010860262667098400075001 | Аккумулятор | шт | 1 | 305681503 ООО INO-PARTS 20208000200905256001 00440 | 8816919 | 01-24-21 | 880,000.00 | Эл.магазин | 4234100 |
20 | Л/С:100010860262667098400075001 | Дозатор | шт | 1 | 306189298 ООО SARFAROZ-TA'MINOT 20208000801040957001 01044 | 8816887 | 01-24-21 | 200,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.