17-16369
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
Информация о прямых договорах с Министерством народного образования Республики Узбекистан.
Министерство народного образования Республики Узбекистан
Davlat xaridlari boʻlimi boshlig’i Eshnazarov Shaxboz Asanbayevich
Телефон: 90-317-15-47
Почта: sh.eshnazarov@xtv.uz
Веб сайт: http://uzedu.uz
5.07.2021 11:48
5.07.2021 15:37
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | 1 | 33 |
500 | G2 | Строка | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | 1 | 146 |
500 | G3 | Строка | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | 0 | 16 |
500 | G4 | Строка | Сони/Количество/number | Сони/Количество/number | 0 | 7 |
500 | G5 | Строка | Етказувчи/Поставщик/Provider | Етказувчи/Поставщик/Provider | 1 | 143 |
500 | G6 | Строка | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | 1 | 60 |
500 | G7 | Строка | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | 1 | 8 |
500 | G8 | Строка | Сумма/Сумма/Amount | Сумма/Сумма/Amount | 1 | 18 |
500 | G9 | Строка | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | 1 | 24 |
500 | G10 | Вещественный | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | 1 | 7 |
# | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Сони/Количество/number | Етказувчи/Поставщик/Provider | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Сумма/Сумма/Amount | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | 231560 | 01-12-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
2 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | № 231560 | 02-01-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
3 | Л/С:100010860262777096100075004 | Дутор | шт | 615 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 058540 | 03-12-21 | 1,033,200,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
4 | Л/С:100010860262777096100075004 | Гитара | шт | 410 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 058104 | 03-08-21 | 1,164,400,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
5 | Л/С:100010860262777096100075004 | Рубоб | шт | 615 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 057468 | 03-04-21 | 1,193,100,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
6 | Л/С:400110860262777098400075001 | Моноблок | шт | 211 | 301595121 ООО "ORGSELL" 20208000204846825003 01176 | 058585 | 03-13-21 | 1,241,524,000.00 | коопер. Биржа | 4354920 |
7 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 6217 | 300970850 "UNG Petro" МЧЖ 20208000904735172001 00432 | Д-С № 1 (сог.к дог № 214. от 05.02.2021г) | 02-12-21 | 1,243,380.00 | пр. договор | 4299990 |
8 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 20 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | №052078 | 02-01-21 | 1,267,000.00 | пр. договор | 4225000 |
9 | Л/С:100010860262777096100075004 | Букет цветов | шт | 10 | 305918284 OOO "TOSHKENT GULLARI GROUP" 20208000800952893001 00974 | 7618838 | 03-19-21 | 1,400,000.00 | Миллий дўкон | 4821190 |
10 | Л/С:100010860262667098400075001 | Тонер | шт | 100 | 205253713 "Мутабар Заминдаги Тантана" ХК 20208000304358718001 00991 | 8780305 | 01-10-21 | 1,420,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
11 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7,314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214 | 01-12-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
12 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214. | 02-05-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
13 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 00401 | 170102915598 | 01-04-21 | 1,470,000.00 | пр. договор | 4292100 |
14 | Л/С:100010860262667098400075001 | Туалетная бумага | пачка | 125 | 308199553 ООО DUBAI TRADE 20208000805345156001 01085 | 9018751 | 03-28-21 | 1,500,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
15 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 200898364 ГФС ГКСИ и ТТРУз 20203000500135915004 00427 | 24 | 02-08-21 | 1,500,000.00 | пр. договор | 4292100 |
16 | Л/С:100010860262667098400075001 | Самоклеяўая бумага | пачка | 300 | 303130793 Х/К "GENIUS BUSINESS SERVICE" 20208000300413918001 00978 | 7563094 | 01-29-21 | 1,620,000.00 | миллий дўкон | 4252110 |
17 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000504074838073 00401 | TRG/B26-20812008 | 01-04-21 | 1,656,000.00 | пр. договор | 4292100 |
18 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000404074838035 00401 | 30756253 | 01-04-21 | 1,680,000.00 | пр. договор | 4292100 |
19 | Л/С:100010860262777096100075004 | Доира | шт | 1230 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 060196 | 03-25-21 | 1,888,050,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
20 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 1 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | 052078 | 01-12-21 | 1,900,000.00 | пр. договор | 4225000 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.