17-16369
Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligida to’g’ridan to’g’ri tuzilgan shartnomalar toʻgʻrisida maʼlumot
Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligida to’g’ridan to’g’ri tuzilgan shartnomalar toʻgʻrisida maʼlumot
O‘zbekistоn Respublikаsi Хаlq ta’limi vаzirligi
Davlat xaridlari boʻlimi boshlig’i Eshnazarov Shaxboz Asanbayevich
Telefon raqami: 90-317-15-47
Elektron manzili: sh.eshnazarov@xtv.uz
Veb sayt: http://uzedu.uz
5.07.2021 11:48
5.07.2021 15:37
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | 1 | 33 |
500 | G2 | Строка | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | 1 | 146 |
500 | G3 | Строка | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | 0 | 16 |
500 | G4 | Строка | Сони/Количество/number | Сони/Количество/number | 0 | 7 |
500 | G5 | Строка | Етказувчи/Поставщик/Provider | Етказувчи/Поставщик/Provider | 1 | 143 |
500 | G6 | Строка | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | 1 | 60 |
500 | G7 | Строка | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | 1 | 8 |
500 | G8 | Строка | Сумма/Сумма/Amount | Сумма/Сумма/Amount | 1 | 18 |
500 | G9 | Строка | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | 1 | 24 |
500 | G10 | Вещественный | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure | 1 | 7 |
# | Шахсий хисоб/лицевой счет/personal account | Товар ва хизматлар номи/Наименование товаров и услуг/Name of goods and services | Ўлчов бирлиги/Ед. Измерения/Unit Measurements | Сони/Количество/number | Етказувчи/Поставщик/Provider | Шартнома рақами/Дог. №/Contract. No. | Шартнома санаси/Дог. Дата/agreement date | Сумма/Сумма/Amount | Харид тури/Вид закупки/Purchase type | Харажатлар моддаси/Статьи расходов/Expenditure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | 231560 | 01-12-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
2 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга вода канал | куб. М3 | 954 | 201052713 ГУП "Сувсоз" 22638000400101499503 00423 | № 231560 | 02-01-21 | 1,013,998.48 | пр. договор | 4224000 |
3 | Л/С:100010860262777096100075004 | Дутор | шт | 615 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 058540 | 03-12-21 | 1,033,200,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
4 | Л/С:100010860262777096100075004 | Гитара | шт | 410 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 058104 | 03-08-21 | 1,164,400,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
5 | Л/С:100010860262777096100075004 | Рубоб | шт | 615 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 057468 | 03-04-21 | 1,193,100,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
6 | Л/С:400110860262777098400075001 | Моноблок | шт | 211 | 301595121 ООО "ORGSELL" 20208000204846825003 01176 | 058585 | 03-13-21 | 1,241,524,000.00 | коопер. Биржа | 4354920 |
7 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 6217 | 300970850 "UNG Petro" МЧЖ 20208000904735172001 00432 | Д-С № 1 (сог.к дог № 214. от 05.02.2021г) | 02-12-21 | 1,243,380.00 | пр. договор | 4299990 |
8 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 20 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | №052078 | 02-01-21 | 1,267,000.00 | пр. договор | 4225000 |
9 | Л/С:100010860262777096100075004 | Букет цветов | шт | 10 | 305918284 OOO "TOSHKENT GULLARI GROUP" 20208000800952893001 00974 | 7618838 | 03-19-21 | 1,400,000.00 | Миллий дўкон | 4821190 |
10 | Л/С:100010860262667098400075001 | Тонер | шт | 100 | 205253713 "Мутабар Заминдаги Тантана" ХК 20208000304358718001 00991 | 8780305 | 01-10-21 | 1,420,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
11 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7,314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214 | 01-12-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
12 | Л/С:100010860262667098400075001 | Хранения | литр | 7314 | 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 | 214. | 02-05-21 | 1,462,800.00 | пр. договор | 4299990 |
13 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 303020732 OOO UNIVERSAL MOBIL 20214000300381984001 00401 | 170102915598 | 01-04-21 | 1,470,000.00 | пр. договор | 4292100 |
14 | Л/С:100010860262667098400075001 | Туалетная бумага | пачка | 125 | 308199553 ООО DUBAI TRADE 20208000805345156001 01085 | 9018751 | 03-28-21 | 1,500,000.00 | Эл.магазин | 4252110 |
15 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 200898364 ГФС ГКСИ и ТТРУз 20203000500135915004 00427 | 24 | 02-08-21 | 1,500,000.00 | пр. договор | 4292100 |
16 | Л/С:100010860262667098400075001 | Самоклеяўая бумага | пачка | 300 | 303130793 Х/К "GENIUS BUSINESS SERVICE" 20208000300413918001 00978 | 7563094 | 01-29-21 | 1,620,000.00 | миллий дўкон | 4252110 |
17 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000504074838073 00401 | TRG/B26-20812008 | 01-04-21 | 1,656,000.00 | пр. договор | 4292100 |
18 | Л/С:100010860262667098400075001 | Услуга связи | шт | 1 | 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000404074838035 00401 | 30756253 | 01-04-21 | 1,680,000.00 | пр. договор | 4292100 |
19 | Л/С:100010860262777096100075004 | Доира | шт | 1230 | 306708520 ООО SAVDO ALIGATOR 20208000005122408001 00135 | 060196 | 03-25-21 | 1,888,050,000.00 | коопер. Биржа | 4821190 |
20 | Л/С:100010860262667098400075001 | Вывоз мусор | шт | 1 | 200903001 АТП "Шайхонтохур-Махсустранс" 20210000500118948004 00425 | 052078 | 01-12-21 | 1,900,000.00 | пр. договор | 4225000 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting